欢迎访问安徽自考服务网!本站为考生提供安徽自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以安徽教育考试院http://www.ahzsks.cn/为准。

    城市:
    自考查询:

    安徽自考服务网> 试题题库列表页> 下列各项不属于内部控制要素的是

    2017年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    下列各项不属于内部控制要素的是

    • A、对控制的监督
    • B、风险评估过程
    • C、控制活动
    • D、被审计单位的经营风险
    上一题 下一题

    更多题目 请在 下方输入框 内输入要搜索的题目:

    为证实销售交易是真实的,注册会计师执行的下列审计程序中恰当的有

    • A、从主营业务收入明细账中抽取若干笔分录,追查有无发运凭证及其他佐证
    • B、检查销售交易记录清单确定是否存在重号情况
    • C、检查销售赊销审批手续及发货审批手续
    • D、将销售发票与商品价目表核对
    • E、检查相关的销项税额

    注册会计师釆用风险评估程序了解被审计单位及其环境,了解被审计单位及其环境的时间是

    • A、贯穿于整个审计过程的始终
    • B、在进行审计计划时
    • C、在进行期中审计时
    • D、在承接审计业务和续约时

    注册会计师实地观察重要的固定资产时,应重点观察

    • A、固定资产计提折旧
    • B、本期减少的固定资产
    • C、本期新增加的固定资产
    • D、正在使用的固定资产

    扫码查看答案

    扫码查看试题答案

    扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询政策公告

    进入历年真题学习