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    安徽自考服务网> 试题题库列表页> 固定资产的内部控制中最重要的控制环节是( )

    2020年08月审计学真题

    卷面总分:     试卷年份:2020年08月    是否有答案:   

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    试题序号

    固定资产的内部控制中最重要的控制环节是( )

    • A、授权批准制度
    • B、资本性支出和收益性支出的区分制度
    • C、固定资产的维护保养制度
    • D、固定资产的预算制度
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    对管理层的诚信存在疑虑,最有可能影响的是( )

    • A、控制环境
    • B、信息系统与沟通
    • C、控制活动
    • D、对控制的监督

    下列关于银行存款余额调节表的审计的阐述,正确的有()

    • A、抽取一定银行存款余额调节表,查验其是否按月正确编制并经复核,属于控制测试
    • B、取得并检查银行存款余额调节表,属于实质性程序
    • C、审查银行存款余额调节表,可获得银行存款余额存在、完整性的有关证据
    • D、在银行存款余额调节表审计中,应将长期的未达账项作为审计的重点
    • E、在银行存款余额调节表审计中,应追查截止日仍未兑现的大额支票

    固定资产减值准备计提不足,可能涉及的认定有()

    • A、资产减值损失的完整性
    • B、固定资产的完整性
    • C、固定资产的存在
    • D、固定资产的发生
    • E、固定资产的计价与分摊

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